课程简介 "20年的老牌企业,多年来一直运营良好,甚至有跨国公司投资入股壮大公司规模。不料,在事务所对老牌企业进行审计的时候,新来的实习生却撞破了一个隐藏多年的舞弊大案。 一个有多年经验的出纳人员,发现了公司的全职分离管理漏洞时,像聪明的老鼠发现了奶酪的洞一样,一点一点的吃掉奶酪。终于在愣头愣脑的实习生收到了复函通知单时,老出纳的十年舞弊终浮出水面。 企业越做越大,经常忽略一些细节的严格管理和控制从而造成的不可挽回的结果,身为财务人员如何规避舞弊风险点?内部控制如何设计才安全和合理?秀财网邀请内部控制专家和大家一起来分析老牌企业的舞弊案件,教你资金内部控制的设计和审计方案。 " 课程收益 "了解企业资金内部控制关键点 了解财务部门关键岗位职责分离的重要性 如何对资金进行内部控制"
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